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사업계획
사업계획 재정부의 사업계획을 안내해드립니다.
Ⅰ. 제110회기 예산 집행 및 회계 결산
1. 총회
회계연도
1) 제110회기 : 2025년 7월 1일 ~ 2026년 6월 30일
2) 2025년 7월 1일부터 제110회 총회 예산안 통과 전까지는 준예산 집행(예산지침 참조)
2. 제110회기 예산액 및 재정 현황
1) 각 부서별 예산안 총괄표
사 업 명 | 제109회 예산액 | 제110회 예산안 | 증 감 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수 입 | 지 출 | 예비비 | ||||
일반사업 | 9,734,166,000 | 10,067,627,000 | 9,309,047,000 | 758,580,000 | 3.43% | |
합 계 | 9,734,166,000 | 10,067,627,000 | 9,309,047,000 | 758,580,000 | 3.43% |
2) 특별회계 예산안 총괄표
사 업 명 | 제109회 예산액 | 제110회 예산안 | 증 감 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수 입 | 지 출 | 예비비 | ||||
선교사후원사업 | 29,403,000,000 | 30,094,000,000 | 30,094,000,000 | 0 | 2.35% | |
재난특별회계 | 9,741,275,995 | 6,540,563,310 | 6,540,563,310 | 0 | -32.86% | 우크라이나및튀르키예및시리아사업/영남산불사업 외 |
북한농업개발협력 (CWM-SSF) 프로젝트 | 12,110,000 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 75.06% | |
세계선교협의회 선교 프로젝트 (CWM-MSP4) | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 사업종료 |
합 계 | 39,161,785,995 | 36,655,763,310 | 36,655,763,310 | 0 | -6.40% | |
총 계 | 48,895,951,995 | 46,723,390,310 | 45,964,810,310 | 758,580,000 | -4.44% |
3) 기금,적립금 현황 : 현황표 참조
기금, 적립금 총액 : 8,546,334,239원(21종/ 2025년 6월 30일 현재)
3. 상회비
모금 :
1) 69개 노회 4,315,322,000원 : 1등급~4등급 × 세례교인수
2) 1등급 3,000원 / 2등급 2,850원 / 3등급 2,200원 / 4등급 1,750원
3) 총회헌금 의무제에 따른 부가 상회비 175,993,000원(2025. 9. 30. 기준)
4) 제109회기 부가 상회비 미납노회 : 1개노회 4,708,000원
제110회기 총회 상회비 등급표 | ||||
---|---|---|---|---|
등급 구분 |
대상노회 | 노회수 | 등가 | 기준 |
1등급 | 서울, 서울동, 서울동북, 서울북, 서울강북, 서울서, 서울서북, 영등포, 안양, 서울남, 서울관악, 서울동남, 서울강동, 서울강남, 서울서남,서울강서, 부천, 인천, 대전, 대전서, 부산, 부산동, 부산남, 울산, 대구동남, 포항, 포항남, 평양, 평남, 평북, 용천, 함해, | 32 | 3,000원 | 광역대도시 중 재정자립도 상위지역에 위치한 노회, 재정자립도가 높은 노회 |
2등급 | 경기, 인천동, 전남, 광주, 광주동,경북, 대구동, 대구서남, 천안아산 | 9 | 2,850원 | 광역시, 대도시지역과 중도시중 재정자립도가 높다고 판단되는 지역에 위치한 노회 |
3등급 | 제주, 충청, 충남, 전북, 전주, 군산, 익산, 순천, 순천남, 여수, 목포, 경남, 경동, 경안, 영주 | 15 | 2,200원 | 종소도시 지역에 위치한 노회 |
4등급 | 충북, 충주, 전북동, 남원, 김제, 전서, 순서, 땅끝, 진주, 진주남, 경서, 강원, 강원동 | 13 | 1,750원 | 농어촌을 포함한 소도시지역에 위치한 노회 |
합계 | 69 |
* 상회비 등급 부과원칙 : 노회가 분립하는 경우 분립전의 노회등급을 5년간 유지한다.
5) 상회비 납부 기한
상반기 : 해당 회계년도 11월 말일
하반기 : 익년 5월 말일(각 노회 춘계 노회 후 입금)
6) 미납노회 조치사항 : 총회 개회 전까지 상회비를 미납한 노회는 총회 결의에 따라 총
대권(피선거권, 부원, 위원 보류, 행정서류 보류 및 부과상회비 미납 노회 총회 총대의
경우 각 부 실행위원회 및 특별위원회 위원 선임 보류) 및 행정서류 발급을 하지 않
는다.(제49회, 제61회, 제68회,109회 총회 결의)
4. 총회헌금
모금 : 목표액 20억원
1) 제110회기 : 2025년 9월 7일 실시(2025. 9. 7~2026. 8. 31)
* 2026년 6월말 이후 8월 31일까지 제110회기 예산으로 집계
2) 전국교회에 계속적인 홍보 / 재정부와 협력 / 중대형교회 공문발송
3) 총대의무제 실시
4) 제98회 총회에서 총대 의무제 공천권 보류로 의무 강화
5) 제109회 총회에서 부과상회비 미납노회 총회 총대의 경우 각 부 실행위원회 및 특별위원회 위원 선임을 보류하도록 결의
5.
총회운영적립금 확보
1) 목표액 25억원(총회 경상비 운영자금 회전을 위한 적립)
2) 2025년 6월 30일 기준 2,244,826,671원
3) 운영적립금은 11~12월 경 모두 소진(총회상회비 입금 전 사용)
6. 선교헌금 수입 관리
1) 출판선교헌금 : 제110회기 400,000,000원 예산편성
* 공과매출액의 14%(2% 인하) / 단권도서 10% / 성경찬송 1권당 1,000원 기준
* 교육부 교재 원고료 및 인건비 등 재투입 비용
2) 회관선교헌금 : 100,000,000원(공실 증가 등으로 감소 추세)
① 기독교회관 출자지분 배당액 :
40,000,000원(336평)-법인세 공제
② 기독교연합회관 출자지분 배당액 :
60,000,000원(332.32평)
7. 총회 각 처 사업비 배정액 : 각부처 운영비는 행정재무처로 통합(제105회기부터)
1) 각 사업부서
부 서 명 | 제110회기 배정액 |
참고사항 |
---|---|---|
국내와군·특수선교처 | 119,800,000 |
사업비 92,800,000원 교회동반성장위원회 27,000,000원 별도예산 |
해외·다문화선교처 | 119,700,000 | 사업비 |
교육훈련처 | 466,000,000 |
사업비 401,000,000원 신학교육부 45,000,000원 별도예산 평신도위원회 20,000,000원 별도예산 |
도농사회처 | 175,000,000 | 사업비 175,000,000원 |
합 계 | 880,500,000 |
2) 산하기관 보조금 및 특별사업비
기 관 명 | 제110회기예산액 | 참고사항 |
---|---|---|
총회유지재단 | 110,000,000 | 100주년기념관 운영비 보조 |
한국장로교복지재단 | 50,000,000 | 재단본부 4,500만원 / 공주원로원 500만원 |
한국기독공보사 | 30,000,000 | 총회헌금 홍보사업 지원 |
지구촌의료개발 | 8,000,000 | 사업비지원 |
총회문화법인 | 20,000,000 | 사업비보조 |
총회한국교회연구원 | 20,000,000 | 사업비지원 |
순교자기념선교회 | 8,000,000 | 순교자자녀 장학금지원 |
평화의집 | 3,000,000 | 사업비지원 |
남선교회전국연합회 | 10,000,000 | 해외의료선교지원 |
여전도회전국연합회 | 5,000,000 | 다문화가정 및 탈북자자녀지원 |
유지재단협의회 | 6,000,000 | 노회 유지재단 교육비 지원 |
손양원문화계승사업회 | 10,000,000 | <신설>사업비지원 |
노회지원사업비 | 60,000,000 |
노회사업비 지원 : 세례교인수 기준 총회헌금 초과분의50% |
특별사업비 | 120,000,000 |
1.주제사업비 15,000,000원 1)주제사업해설서발행비 2)주제적용지침서발행비 3)주제세미나 2.총회장사업지원비 65,000,000원(노회임원간담회 포함) 3. 한국선교 140주년 행사비 25,000,000원 4.108회기이월사업 15,000,000원 |
합 계 | 460,000,000 |
8. 주요 지출
및 운영비 집행 관리
1) 국내외 부담금
국내부담금 | ||
---|---|---|
기관명 | 제110회기 | 비고 |
한국기독교교회협의회(NCCK) | 156,780,000 | 제74회기 부담금 |
한국교회총연합 | 95,000,000 | 9,500교회@10,000 교회수 증가에 따라 증액 가능 |
한국장로교총연합회 | 50,000,000 | 제42회기 |
한국기독교가정생활협회 | 5,000,000 | 71회기 |
한국기독학생총연맹 | 8,000,000 | 교육훈련처(+400만원) |
경찰선교회 |
1,200,000 | 국내외﹒군특수선교처 |
부활절연합예배 | 30,000,000 | 한교총 |
기독교단총무회 | 2,000,000 | 행정재무처 |
한국종교계사회복지협의회 | 5,500,000 | 도농사회처(+100만원) |
기독교환경운동연대 | 3,000,000 | 도농사회처 |
한국세계선교협의회 | 4,800,000 | 해외﹒다문화선교처 KWMA |
에큐메니칼선교협의회 | 1,500,000 | 해외﹒다문화선교처 KWMA |
대학기독교교육협회 | 5,000,000 | 제3회 - 행정재무처 |
합 계 | 367,780,000 |
국외부담금 | ||
---|---|---|
기 관 명 | 제110회기 | 비 고 |
세계교회협의회(WCC) | 43,350,000 | CHF 25,500 @1,700 |
세계개혁교회컴뮤니온(WCRC) | 48,000,000 | EUR 30,000 @1,600 |
WCRC 동북아시아지역협의회 | 2,900,000 | US$ 2,000 @1,450 |
아시아기독교협의회(CCA) | 29,000,000 | US$ 20,000 @1,450 |
세계선교협의회(CWM) | 19,000,000 | GBP 10,000 @1,900 |
복음선교연대(EMS) | 19,200,000 | EUR12,000 @1,600 |
합 계 | 163,000,000 | 환율인상 1,550,000원 |
Ⅱ. 재정정책 개발 및 교육 실시 계획
1. 재정정책 개발
1) 정책협의회(산하 3개 위원회 협의회) : 연석회의를 통한 재정 정책 개발
2) 정책세미나 : 전국노회 재정부장/회계,부회계/총회재정부원과 함께 교회, 노회, 총회 재정 협력 방안
3) 재정관련규정 제정 및 개정
4) 교역자 퇴직금제도 연구 및 보급
5) 총회산하기관 재정통일 방안 연구
6) 기부금 개발 연구
나. 세정대책위원회 사업1) 대정부 세정대책 : 교회에 불리한 세제 개정 요청
2) 교회 세무 및 회계 교육 : 교회 관련 세금 및 기부금 발급 교육
3) 교회회계프로그램 보급
4) 노회 재정세미나 협력지원
5) 교회 세정 상담 업무 : 전문가 상담(총회홈페이지 및 e-mail 상담)
Ⅲ. 관련 위원회 업무 계획
1.
종교인소득세 시행에 따른 교육 및 교재 개발
나. 5월 목회자 종합소득세 신고 교육
2.
총회장학재단 기금관리 및 장학 행정업무 지원
1) 명성장학기금 : 2,089,937,346원
2) 후원장학기금 : 127,039,175원
3) 부서장학기금 : 16,562,632원
나. 장학금 지급액 현황1) 총회산하자립대상교회 목회자 자녀 장학지원(약 30명 / 2회 = 72,800,700원)
2) 직영신학대학교 장학지원(7개 대학 ×2,000,000원 = 14,000,000원)
3) 유관기독교대학교 장학지원(서울여대,연세대,숭실대,한남대) (4개 대학 ×2,000,000원 = 8,000,000원)
4) 거제장학지원(1명 / 1,000,000원)